同类推荐
-
-
财务分析与估值:思维、框架与逻辑
-
¥98.00
-
-
业财一体化:从应用路径到顶层战略规划
-
¥108.00
-
-
财报真相:识别数字背后的投资风险
-
¥69.00
-
-
会计制度设计
-
¥45.00
-
-
大数据时代财务会计相关理论与应用
-
¥75.00
-
-
关键审计事项与审计质量研究
-
¥168.00
-
-
(专著)智能财务最佳实践案例(第三辑)
-
¥98.00
-
-
用友U8(V10.1)会计信息化应用教程(微课版 第…
-
¥56.00
-
-
用友U8(V10.1)会计信息化应用教程(微课版 第…
-
¥56.00
-
-
用友U8(V10.1)会计信息化应用教程(微课版 第…
-
¥56.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
研究型内部审计:组织治理与风险管理创新
|
| ISBN: | 9787522848860 |
定价: | ¥138.00 |
| 作者: | 张瑛, 著 |
出版社: | 社会科学文献出版社 |
| 出版时间: | 2025年07月 |
版次: | 1版 |
| 开本: | 24 |
页数: | -1 |
| 装祯: | 平装 |
中图法: | F239.45 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
北京人天书店有限公司
|
57
|
库区13/库区4/库区7/泰安展厅库/样本13/样本4
|
2025-12-16
|
|
其它供货商库存合计
|
300
|
|
2025-12-16
|
图书简介 | | 本书立足新时代审计工作的新背景与新要求,以“三度”框架为核心,即拓展审计广度以覆盖全业务流程与利益相关者、强化审计力度以保障独立性与执行力、增加审计深度以挖掘风险根源与战略关联,构建了研究型内部审计与组织治理、风险管理深度融合的理论及实践体系,结合实务案例,提供了从风险识别到战略参与的全流程指南。 |
|