同类推荐
-
-
品类占位:品类冠军制胜之道
-
¥108.00
-
-
洞察人心
-
¥56.00
-
-
洞察人心
-
¥56.00
-
-
洞察人心
-
¥56.00
-
-
ORID关键提问:通过系统化体温,终结无效讨论
-
¥99.00
-
-
中小企业财税一本通:助力企业利润增长
-
¥69.80
-
-
中小企业财税一本通:助力企业利润增长
-
¥69.80
-
-
中小企业财税一本通:助力企业利润增长
-
¥69.80
-
-
精益思想(白金版)
-
¥99.00
-
-
企业架构入门指南
-
¥79.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
企业内部控制
|
| ISBN: | 9787301347157 |
定价: | ¥59.00 |
| 作者: | 主编郭群 |
出版社: | 北京大学出版社 |
| 出版时间: | 2024年08月 |
开本: | 26cm |
| 页数: | 323页 |
装祯: | 平装 |
中图法: | F272.3 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
北京人天书店有限公司
|
75
|
库区4/库区7/样本4
|
2026-01-18
|
|
其它供货商库存合计
|
579
|
|
2026-01-16
|
图书简介 | | 本书在吸收最新研究成果的基础上,结合典型案例,系统地介绍了内部控制理论和方法。本书以《企业内部控制基本规范》为主线,由基本理论、业务活动控制及内部控制评价与审计构成,共10章。理论部分阐述企业内部控制的概念、本质和原则,以及以五要素为基础的内部控制理论框架;业务活动内部控制部分阐述企业资金、采购、资产、销售、研发、工程项目、担保、业务外包和财务报告等业务活动的内部控制;评价和审计部分阐述来自企业内部的自我评价和聘请外部注册会计师执行的内部控制审计。 |
|