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图书信息
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医院内部审计实务
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| ISBN: | 9787522321837 |
定价: | ¥98.00 |
| 作者: | 郭云波,胡兴华,瞿晓龙编著 |
出版社: | 中国财政经济出版社 |
| 出版时间: | 2024年01月 |
开本: | 25cm |
| 页数: | 499页 |
中图法: | F239.66 |
相关供货商
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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8
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读买1/泰安展厅库/样本8
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2026-02-03
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其它供货商库存合计
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500
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2026-02-03
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图书简介 | | 本书分为上、中、下三个篇章,上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理;中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员,并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳;下篇以A医院为例,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。 |
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