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图书信息
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内部控制审计实务指南
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| ISBN: | 9787115632159 |
定价: | ¥89.00 |
| 作者: | 高雅青,李三喜,施莹华主编 |
出版社: | 人民邮电出版社 |
| 出版时间: | 2024年01月 |
开本: | 26cm |
| 页数: | 281页 |
装祯: | 平装 |
中图法: | F239.45-62 |
相关供货商
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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33
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库区13/库区4/样本13/样本4
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2026-06-18
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其它供货商库存合计
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239
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2026-06-18
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图书简介 | | 本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了内部控制审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视内部控制审计,全面掌握内部控制审计实战技巧。 |
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