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图书信息
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审计与内控管理工作手册
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| ISBN: | 9787115623287 |
定价: | ¥69.80 |
| 作者: | 车彐娟著 |
出版社: | 人民邮电出版社 |
| 出版时间: | 2023年09月 |
开本: | 26cm |
| 页数: | 177页 |
中图法: | F239.45-62 |
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2025-12-19
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图书简介 | | 本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板,读者可以下载使用。 |
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