同类推荐
-
-
零基础学建账做账
-
¥68.00
-
-
零基础学建账做账
-
¥68.00
-
-
零基础学建账做账
-
¥68.00
-
-
2026中级会计实务要点随身记
-
¥38.00
-
-
2026中级会计实务一本通
-
¥99.00
-
-
新编工程项目审计一点通
-
¥98.00
-
-
管理会计
-
¥49.00
-
-
管理会计
-
¥49.00
-
-
管理会计
-
¥49.00
-
-
大数据与智能会计
-
¥42.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
集团内部审计独立与整合
|
| ISBN: | 9787306069030 |
定价: | ¥36.00 |
| 作者: | 刘华著 |
出版社: | 中山大学出版社 |
| 出版时间: | 2020年07月 |
开本: | 21cm |
| 页数: | 10,213页 |
中图法: | F239.45 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
|
|
|
|
|
其它供货商库存合计
|
1000
|
|
2026-04-20
|
图书简介 | | 本书以A集团公司为研究个案,探讨其内部审计的独立与审计资源整合过程。本书在综合相关文献的基础上,根据A集团公司的实际个案情况,探讨了企业内部审计独立的必要性、内部审计资源整合的具体方案、内部审计独立于整合的执行过程、内部审计后续提升计划等,以点带面,对集团企业内部审计的独立与资源整合做了全面梳理,具有理论价值和实际功用。 |
|