同类推荐
-
-
财务分析与估值:思维、框架与逻辑
-
¥98.00
-
-
业财一体化:从应用路径到顶层战略规划
-
¥108.00
-
-
财报真相:识别数字背后的投资风险
-
¥69.00
-
-
会计制度设计
-
¥45.00
-
-
大数据时代财务会计相关理论与应用
-
¥75.00
-
-
会计基本技能训练教程
-
¥56.00
-
-
用友U8(V10.1)会计信息化应用教程(微课版 第…
-
¥56.00
-
-
用友U8(V10.1)会计信息化应用教程(微课版 第…
-
¥56.00
-
-
用友U8(V10.1)会计信息化应用教程(微课版 第…
-
¥56.00
-
-
基础会计
-
¥59.80
|
|
图书信息
|
|
|
|
内部审计
|
| ISBN: | 9787113239817 |
定价: | ¥39.80 |
| 作者: | 李冬辉主编 |
出版社: | 中国铁道出版社 |
| 出版时间: | 2017年12月 |
开本: | 26cm |
| 页数: | 240页 |
中图法: | F239.45 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
|
|
|
|
|
其它供货商库存合计
|
1080
|
|
2025-12-19
|
图书简介 | | 本书首先介绍了内部审计的基本理论,包括内部审计的历史,内部审计的职业特征和获得内部审计职业资格的手段,以及关于内部控制的基本知识。其次本书以大量篇幅介绍了现代的、管理导向的内部审计在实务中的应用和内部审计技术与方法,包括从审计规划、执行初步调查、编制审计方案、实施现场工作、撰写审计报告、跟踪纠正行动,直至向行政管理部门递交总结报告的全过程。 |
|