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图书信息
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内部审计
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| ISBN: | 9787565459368 |
定价: | ¥45.00 |
| 作者: | 芮鑫,李娜主编 |
出版社: | 东北财经大学出版社 |
| 出版时间: | 2026年02月 |
开本: | 26cm |
| 页数: | 239页 |
中图法: | F239.45 |
相关供货商
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供货商名称
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库存量
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库区
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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36
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库区4
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2026-03-18
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图书简介 | | 本书以内部审计职业岗位的能力要求为核心,采用“项目一任务”的模块化架构,系统构建了从基础认知到实务操作的技能培养体系。全书共设十个项目,涵盖内部审计概述(包含内涵、准则体系、职业道德规范、机构与人员配置),内部审计技术与方法(审计证据、工作底稿、传统方法与数字技术应用),内部审计作业全流程(准备、实施、报告、后续阶段),销售与收款、采购与付款、生产与存货、筹资与投资、货币资金五大业务循环审计,内部控制审计和经济责任审计等专项审计内容。每个项目下设若干任务,以真实审计工作场景为依托,将理论知识拆解为可操作的实务任务,助力学习者快速掌握岗位核心技能。 |
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