同类推荐
-
-
会计制度设计
-
¥49.00
-
-
高级审计理论与实务(第二版)
-
¥78.00
-
-
资产负债表危机——反思住宅和抵押贷款市场(诺贝尔经济学…
-
¥89.00
-
-
管理会计
-
¥49.00
-
-
管理会计
-
¥49.00
-
-
管理会计
-
¥49.00
-
-
新编工程项目审计一点通
-
¥98.00
-
-
2026中级会计实务一本通
-
¥99.00
-
-
2026中级会计实务要点随身记
-
¥38.00
-
-
2025北印会计硕士案例研究
-
¥128.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
内部审计学
|
| ISBN: | 9787300347431 |
定价: | ¥55.00 |
| 作者: | 秦荣生主编 |
出版社: | 中国人民大学出版社 |
| 出版时间: | 2026年03月 |
版次: | 2版 |
| 开本: | 26cm |
页数: | 367页 |
中图法: | F239.45 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
北京人天书店有限公司
|
16
|
教材库/泰安展厅库
|
2026-05-03
|
|
其它供货商库存合计
|
3795
|
|
2026-05-01
|
图书简介 | | 本书系统阐述了内部审计的理论体系与实践方法,构建了从基础理论到实操应用的完整知识框架。本书详细介绍了内部审计机构设置、准则体系、职业道德规范,以及与外部审计的协作机制等;重点讲解了内部审计计划编制、程序执行、技术方法等,系统讲述了内部审计的审计证据、审计工作底稿等。从内部审计的新视角出发,重点介绍了与国际内部审计理论与实务趋同的风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计、绩效审计、舞弊审计、信息系统审计等核心应用领域,结合案例分析展现了内部审计在企业治理中的实践价值。 |
|