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图书信息
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内部审计学:理论与实务
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| ISBN: | 9787300346083 |
定价: | ¥49.00 |
| 作者: | 陈宋生,李文颖编著 |
出版社: | 中国人民大学出版社 |
| 出版时间: | 2025年12月 |
开本: | 26cm |
| 页数: | 323页 |
中图法: | F239.45 |
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1664
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2026-04-03
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图书简介 | | 本书主要章节包括:内审概述、内审机构管理、内审技术与流程、内部控制审计、风险管理审计、治理审计、舞弊审计、绩效审计、内部经济责任审计、工程项目建设审计、信息系统审计、大数据内部审计等。其最大特色在于深度融合了现代内部审计的最新理念(如变革推动者、风险管理、公司治理)与前沿技术(如大数据、人工智能),并辅以大量真实、生动的导读案例,极具时代性与启发性。 |
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